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审计处

发布时间:2015-01-07 【字号:
审计处职责:
1.制定内部审计制度及工作规范。 
2.利用财务核算与会计核算原理,检查、监督全所相关财务、生产经营、物资采购、基建维修等贯彻执行国家方针、政策、法令和财经制度的执行情况。
3开展财务收支及预、决算执行情况审计。
4.受单位领导委托,开展下属全资公司及有关部门负责人离任审计。
5.根据工作需要,开展专项审计或专项调研工作。
6.对经济管理运行的规范性和效益情况进行审计。
7.组织委托对本单位基本建设项目、修缮工程项目的预算、结算和决算审计,逐步开展基建、修缮项目全过程审计监督。
8.按照国家有关要求对科研课题经费预算执行情况进行审计。
9.参加经济合同的会签工作,对重大经济合同执行情况进行审计。
10.参与对外投资等重大经营决策的可行性、合理性、效益性评审。
11.开展固定资产购置、使用、管理情况审计。
12.对相关职能部门组织的招投标工作进行监督。
13.协助上级部门开展审计工作或审计调研工作。
14.开展后续审计工作,关注审计建议的整改落实情况。
15.其他审计事项。
 联系电话:028-61648553